当前位置:首页 > 财经类

[单项选择]某内部审计师在信息技术部门开展控制自我评估项目时,要求管理人员对已发现的每种风险的严重程度及其相关控制措施的力度进行评级。这种做法最大的缺点是什么()?
A. 花费的预算时间将超过任何有形的好处。
B. 随后对该部门的审计可能得不到开展。
C. 管理人员可能会漏报严重的控制薄弱环节。
D. 人们会把内部审计部门视为控制措施的负责部门。

参考答案:

您可能感兴趣的题目:

在车床上加工米制蜗杆,在径d=80mm,模数ms=6mm,线数n=2,问螺距、中径、导程和螺旋升角是
改正用得不恰当的成语:上学前,陈大爷苦口婆心地嘱咐我:“上了大学,可要为实现四化加紧学习呀!。”
下列对自然主义的说法,正确的是:()
焦炭加入量与电极插入深度的关系?
什么是悬架的线刚度?什么是侧倾转向?
请从日本的角度,分析甲午中日战争爆发的原因及其对当时中国产生的影响。
关于元音和辅音的区别的描述,()是正确的。
艺术人像中,拍摄穿着深色服装的老人一般应采用()影调处理。
锅炉燃烧不稳定时,不要进行吹灰。
依据证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求,各银行业金融机构进行担保审批行为时必须
在线 客服